Подать 3-НДФЛ декларацию

Подача 3-НДФЛ за 2018 год

Подать декларацию 3-НДФЛ за 2018 год в налоговую инспекцию Вы сможете только по окончанию налогового периода (т. е. с 01.01.2019 года).

Подача 3-НДФЛ за 2017 год

Сколько экземпляров подавать?

Декларация 3-НДФЛ для получения налогового вычета подается в налоговый орган в одном экземпляре. Но Вы можете распечатать ее в двух экземплярах (при этом в обоих экземплярах должна быть подпись, дата и так далее). Затем, подавая декларацию 3-НДФЛ (не по почте), попросить сотрудника инспекции проставить на втором экземпляре отметку о принятии 3-НДФЛ декларации в налоговую инспекцию. И оставить второй экземпляр себе, на случай, если будет необходимо доказать, что декларация была подана. Также в двух экземплярах можно распечатать заявление (если оно есть) и попросить поставить отметку и на нем. Формы бланка декларации 3-НДФЛ за 2017 год, при подачи в налоговый орган должны быть актуальными на момент подачи декларации.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ

Если Вы подаете декларацию 3-НДФЛ в отношении полученных Вами доходов (например, Вы продали автомобиль или недвижимость), в таком случае Вы обязаны до 30 апреля следующего года подать декларацию в Налоговую инспекцию РФ, а до 15 июля следующего года уплатить налог на доход полученный в Вашей декларации 3-НДФЛ.

В случае, если Вы не подали декларацию 3-НДФЛ в указанный срок о полученных Вами доходах, тогда налоговый орган вправе потребовать от Вас предоставление налоговой декларации. В этом случае, согласно статье 119 НК РФ налоговый орган выставит Вам штраф в размере 5% от рассчитанного Вами налога на доход, но не менее 1 000 (одна тысяча) рублей.

Как подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган

Декларацию 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган следующими способами: сдать лично, отправить по почте, сдать через Интернет с помощью нашего сайта www.nalogia.ru а так-же на сайте Федеральной налоговой службы России.

Вы можете отправить декларацию по почте. В таком случае, это нужно сделать письмом с описью вложения. Один экземпляр описи вложения с отметкой работника почты остается Вам и служит подтверждением того, что Вы отправили декларацию (и когда отправили). Дополнительно, Вы можете отправить декларацию с уведомлением о вручении получателю (то есть то же самое письмо с описью и с уведомлением). В таком случае у Вас будет дополнительное доказательство того, что декларация получена налоговым органом. Если Вы отправляете декларацию по почте, Вам надо отправить ее ценным письмом с описью вложения. Для этого надо подготовить опись вложения (ниже есть шаблон в двух форматах), распечатать ее в двух экземплярах и подписать оба экземпляра. На почте работник почты проставит на обоих экземплярах описи штамп и свою подпись и положит один экземпляр описи в конверт с декларацией. Один экземпляр описи останется Вам, и с его помощью Вы сможете при необходимости подтвердить, что Вы отправили декларацию и когда Вы ее отправили. В тоже время стоит отметить, что в большинстве случаев Вы можете отправить декларацию другого человека по почте без всяких проблем (никакой доверенности для этого не требуется). В этом случае стоит отметить, что декларацию и опись вложения должен подписать декларант лично.

Вы не знаете, как подать декларацию 3-ндфл? С помощью нашего сайта www.nalogia.ru! Вы можете легко и просто, ответив на несложные вопросы, заполнить и скачать, а затем самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ за 2017, 2016, 2015 и другие года в налоговую инспекцию (услуга «Онлайн-подготовка»). В процессе заполнения и после доступны консультации специалиста по телефону и в чате нашего сайта. Вы так-же можете воспользоваться услугами «Подать онлайн» и » Под ключ», с помощью которых мы поможем заполнять и подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган в электронном виде.

Приложения, копии, заверения

В том случае, когда Вы при подаче 3-НДФЛ лично в налоговый орган прилагаете заявление на вычет, справки 2-НДФЛ и справки из банка об уплаченных процентах, они, как правило, подаются в оригинале. Если Вы прилагаете какие-либо другие копии документов, как правило, их заверять нет необходимости (однако налоговый орган вправе затребовать оригинал документа для удостоверения соответствия копий подлинников). В случае подачи декларации лично (не по почте) лучше взять с собой в налоговую инспекцию оригиналы документов. Сотрудники инспекции могут проверить соответствие копий оригиналам и проставить на копиях подтверждающие отметки. При подачи 3-НДФЛ 2018 через Интернет, в личном кабинете Ваши документы будут заверены Вашей электронной подписью.

В какую инспекцию подается декларация

Декларация 3-НДФЛ всегда подается в налоговую инспекцию по адресу Вашего места жительства( этот адрес указан у Вас в паспорте)

Как правило, если у Вас есть постоянная регистрация в России, Вам надо подавать декларацию в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации. Если есть и постоянная регистрация, и временная, тоже надо подавать декларацию в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации.

Если у Вас нет постоянной регистрации в России, но есть временная регистрация, Вам надо подавать декларацию в налоговую инспекцию по месту временной регистрации. При этом надо, подавая декларацию, подать также заявление о постановке на учет.

Если у Вас нет ни постоянной регистрации в России, ни временной, поступать нужно так. Если Вы продали какое-то имущество (например, автомашину или квартиру), декларация подается в инспекцию, к которой относится тот адрес, по которому было зарегистрировано проданное имущество (например, автомашина или квартира). Если же у Вас другая причина подавать декларацию (не продажа имущества, «привязанного» к определенному адресу) декларация подается по последнему прошлому месту жительства. Или, если его нет, — месту пребывания. Если же нет ни того, ни другого — в Межрайонную ИФНС России N 47 по г. Москве. (Подробнее: (Письмо ФНС от 16 апреля 2015 года NБС-4-11/[email protected], Письмо Минфина России от 19 августа 2010 года N03-08-05).

Может ли кто-то подать декларацию за Вас

По закону РФ подать 3-НДФЛ декларацию 2017, 2018 в налоговый орган за другого человека можно только по нотариальной доверенности (п.3 ст. 29 НК РФ). В этом случае не имеет значение, кем Вам приходится этот человек – супругом, родителем или сторонним человеком. Другой человек, например, Ваш родственник или знакомый, может подать декларацию за Вас. Для этого Вам нужно оформить на него доверенность у нотариуса. К декларации в таком случае нужно добавить копию такой доверенности. И отдать копию вместе с декларацией инспектору. А оригинал — показать инспектору.

Исключение — подача декларации законными представителями гражданина (например, родителями несовершеннолетнего ребенка, опекуном за опекаемого, в том числе совершеннолетнего). В этом случае законные представители могут подать декларацию на основании документа, подтверждающего родство, опекунство и т.д. Копию такого документа нужно будет приложить к декларации, а оригинал показать инспектору.

Как подать декларацию на возврат налога по 3-НДФЛ

Заявление о возврате налога по справке 3-НДФЛ подается вместе с реквизитами вашего расчетного счета в банке.

На ваш расчетный счет налоговый орган перечисляет денежные средства через 3,5–4 месяца после подачи декларации 3-НДФЛ . Заявление с реквизитами своего банковского счета надо подать в налоговый орган через 3 месяца после подачи декларации. Но некоторые инспекции принимают его сразу со всем пакетом.

Декларация 3-НДФЛ подается в одном экземпляре. На всякий случай можно сделать два полностью идентичных экземпляра, и попросить инспектора проставить на втором отметку о принятии декларации. Аналогично можно поступить и с заявлением.

Декларацию можно отправить почтой, письмом с описью вложения, а для собственного спокойствия — дополнительно с уведомлением о вручении получателю.

Необходимые документы:

К декларации 3-НДФЛ надо приложить:

  • Справка 2-НДФЛ (оригинал);
  • Справка о форме обучения (если за обучение ребенка; оригинал);
  • И справка об уплате процентов (если за квартиру; оригинал);
  • Остальные бумаги — в обычных копиях, заверенных самостоятельно.

Налоги разведут по кабинетам

Как пояснили в Управлении ФНС по Свердловской области, законодательные послабления были сделаны еще в середине 2015 года: поправки в Налоговый кодекс признали «Личный кабинет» официальным инструментом общения налоговой службы и налогоплательщиков. Причем подавать документы в электронном виде можно по экстерриториальному принципу. Допустим, человек живет в Екатеринбурге, а имущество у него зарегистрировано в Москве и Челябинской области. Раньше ему пришлось бы обращаться сразу в три инспекции (по месту нахождения объектов собственности), а сейчас достаточно просто выбрать нужный регион в ЛК. Более того, гражданам нет необходимости оформлять усиленную электронную цифровую подпись (ЭЦП), как юридическим лицам: электронные документы они заверяют неквалифицированной подписью, которая автоматически создается в ЛК, не стоит ни копейки и действует в течение года.

— Новшество особенно актуально для тех, кто живет не там, где прописан, и регулярно меняет съемные квартиры. По закону такие граждане должны получать письма из надзорных органов по адресу регистрации, однако на практике этого не происходит. С помощью ЛК они смогут вовремя отследить, какие налоги и когда им начислены, имеется ли недоимка, сообщить о продаже или покупке имущества, и оформить налоговые вычеты за последние три года, — разъясняет Людмила Захарова, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС.

Чтобы понять, как работает новый сервис, мы решили провести эксперимент. У автора этих строк «Личный кабинет» был открыт год назад. Для этого пришлось лично прийти в инспекцию, предъявить ИНН, написать заявление и получить персональный пароль. Процедура заняла полчаса. Если бы я тогда знала, что аккаунт на портале госуслуг позволяет автоматически авторизовать ЛК налогоплательщика, непременно бы этим воспользовалась. Правда, подобный способ доступен лишь тем, кто получал код идентификации лично (в МФЦ, «Ростелекоме» или на «Почте России»), а не по e-mail. Кроме того, дистанционно ЛК могут создать владельцы универсальных электронных карт (в Свердловской области их выдает МФЦ).

Итак, заходим в «Личный кабинет», выбираем раздел «Налог на доходы физлиц» и нажимаем ссылку «Заполнить и подать декларацию онлайн». Появляется анкета. Некоторые данные уже внесены (ФИО, ИНН и т.п.), но кое-что вбиваем вручную, например домашний адрес. На каждой странице всплывают подсказки, что именно надо ввести в графу и где взять данные.

Смотрите так же:  Договор на разработку стенда

В принципе, если человек хоть раз заполнял декларацию о доходах, проблем возникнуть не должно. Основную информацию черпаешь из справки 2-НДФЛ. Лично у меня сложности вызвали два момента: подготовка сканированных документов и расчет остатка имущественного налогового вычета. Чтобы выполнить все технические требования, пришлось покорпеть в фотошопе: при сжатии файлов плохо читались печати. При решении второй проблемы я была вынуждена не только вспомнить школьный курс алгебры, но и обратиться за консультацией к налоговикам. Оказалось, что в строке «Вычет по предыдущим годам» надо указывать не сумму, которую вам уже вернуло государство, а стоимость имущества, от которого этот возврат составляет 13 процентов. Напомним, максимальная стоимость имущества, с которого граждане России могут получить вычет, составляет два миллиона рублей. Допустим, в первый год после покупки квартиры вам вернули 90 тысяч рублей, во второй — 95. 185 тысяч — это 13 процентов от 1,4 миллиона рублей. Именно эту цифру и вносим в графу «Вычет по предыдущим годам».

Заполнив декларацию и прикрепив к ней сканированные документы, формируем электронный пакет и отправляем в налоговую службу. Лучше это делать поздно вечером: портал работает быстрее. Перед отправкой декларация заверяется неквалифицированной цифровой подписью. Для этого нужно нажать кнопку в разделе «Профиль» и подождать, когда система пришлет подтверждающий сертификат. У меня это заняло примерно полчаса. После чего в разделе «Документооборот налогоплательщика» стали появляться фразы: «криптоконтейнер принят к обработке», «документы получены» и т.п. Важно дождаться квитанции о приеме: открыв ее, вы прочитаете, что 3-НДФЛ принята налоговым органом к работе и зарегистрирована под определенным номером. Затем заполняется электронное заявление на возврат налога и указываются реквизиты для перечисления денег. Если у вас зарплатная банковская карта, возможно, потребуется заранее запросить выписку в банке с указанием полного номера счета.

Честно говоря, в начале нашего эксперимента были сомнения, что он пройдет успешно, но постепенно они рассеялись. Несмотря на некоторые шероховатости, сервис в целом довольно удобен и прост. На подготовку пакета документов ушло примерно два часа, 26 января электронная декларация поступила в налоговую службу, 27-го ее зарегистрировали, в ЛК информация об этом появилась 29 января. Теперь будем ждать результатов камеральной проверки, которая длится три месяца. Кстати, ее ход тоже можно отслеживать в «Личном кабинете» в разделе «Статус 3-НДФЛ».

• Неквалифицированную электронную подпись можно сохранить в облачном хранилище ФНС. Это позволит заходить в ЛК с любого компьютера, смартфона, планшета на Microsoft, iOS и Android.

• Документы, приложенные к электронной декларации, сканируются в формате PDF, TIFF или JPEG. Изображения лучше сохранять в черно-белом виде с расширением 200 — 300 точек на дюйм, чтобы уверенно читался текст и печати. Общий вес приложений не должен превышать 5 Мб.

• Срок регистрации электронной декларации — от суток до одной рабочей недели.

• С помощью «Личного кабинета» можно не только отправить декларацию, но и уточнить информацию об имуществе, заявить о льготах по налогам, распечатать квитанции и даже оплатить налоги.

Бухгалтерский учет и налоговая отчетность.

тел.+7(3467)32-97-21, ТЦ Гермес — Карла Маркса 17, офис 507

Нужно заполнить 3 НДФЛ — Звони +7(3467)32-97-21

О самой декларации 3 НДФЛ уже сказано и написано много справочных материалов? и мы не стремимся что-то дополнить или рекомендовать по заполнению 3НДФЛ, так как официальную информацию лучше искать на сайте налоговых органов или обращаться в налоговую инспекцию с просьбой о разъяснении.

У нас Вы можете получить ответы на вопросы по поводу оказания услуг по заполнению декларации 3НДФЛ.

1. Как заполнить декларацию 3 НДФЛ, что для этого нужно?

Ответ: Прийти с документами, подтверждающими объект декларирования.

2. 3 ндфл декларация — кто ее должен сдавать?

Ответ: Декларацию 3 НДФЛ обязаны сдавать те, кто продали имущество, которое было в собственности менее 3-х лет (5-ти лет) (дом, квартира, машина, дача и т.д.). Подать декларацию в этом случае необходимо до 30 апреля.

Подать декларацию 3 НДФЛ (для возврата подоходного налога) имеют право те граждане, которые купили или построили дом, квартиру, оплатили обучение свое или детей, оплатили лечение, произвели взносы в негосударственный пенсионный фонд. Такую декларацию можно подать в любое время.

3. Как получить налоговый вычет (возврат налога)?

Ответ: Налоговый вычет (имущественный) можно получить, представив в налоговую инспекцию декларацию 3 НДФЛ и документы, подтверждающие расходы на приобретения жилья. Налоговый вычет (социальный) можно получить, представив в налоговую инспекцию декларацию 3 НДФЛ и документы подтверждающие, например, оплату за лечение или оплату за свое обучение или обучение детей.

4. Сколько стоит заполнить декларацию 3 ндфл?

Ответ: Заполнение одной декларации 3НДФЛ у нас стоит 650 рублей. За каждый год заполняется отдельная декларация.

5. Вы даете бланк декларации 3 ндфл?

Ответ: Нет, бланк декларации 3 НДФЛ Вы можете бесплатно взять в налоговой инспекции.

6. Вы даете заполненный образец декларации 3 ндфл?

Ответ: Нет, заполненный образец 3 ндфл мы не даем. На основании представленных Вами документов мы составляем от Вашего имени декларацию 3 НДФЛ, которую Вы подписываете и сдаете в налоговую инспекцию

7. Где скачать программу для заполнения 3 ндфл?

Ответ: Программа для заполнения 3 НДФЛ доступна для скачивания в интернете. Но, так как форма декларации и версия программы регулярно изменяются и дополняются, самостоятельно очень сложно отследить актуальность скачиваемой программы. Мы же в своей работе постоянно следим за обновлениями и используем специализированные программы для заполнения 3НДФЛ.

8. Можно прислать Вам все необходимые документы по электронной почте, а потом прийти и забрать готовую 3 ндфл?

Ответ: Да, для этого нужно отсканировать все необходимые документы и выслать на наш электронный адрес. Мы также можем выслать готовую декларацию Вам на электронную почту, при оплате 650 рублей за оказанную услугу через банк.

9. За каждый год нужно сдавать отельную декларацию 3 ндфл или можно сдать одну за несколько лет?

Ответ: Декларацию 3 НДФЛ нужно сдавать отдельно за каждый год.

10. Почему так дорого стоит заполнить декларацию 3 ндфл?

Ответ: Заполнить декларацию 3НДФЛ можно самостоятельно и это будет бесплатно.

По вопросам заполнения декларации 3НДФЛ, Вы всегда можете обратиться к нам в офис или по телефону +7(3467)32-97-21

ООО «Скоробей»
Ханты-Маснийск, ул. Карла Маркса, 17, оф.507, тел. +7(3467)32-97-21

Как получить налоговый вычет по ИИС

Итак, вы заключили договор с брокером, открыли индивидуальный инвестиционный счет и положили на него деньги. Пора получить доход.

Нам нужно будет пройти три этапа: установить контакт с налоговой, подать документы и получить решение о вычете.

Речь о налоговых вычетах и льготах, которые даются по программе индивидуальных инвестиционных счетов. Государство хочет, чтобы вы много и хорошо вкладывали, поэтому делает для вас более выгодные инвестиционные условия, чем по обычным брокерским счетам.

ИИС — это вид брокерского счета, только со специальными налоговыми льготами.

Налоговая дает два типа вычетов по ИИС : либо вычитает ваши инвестиции из налогооблагаемого дохода, либо не облагает налогом ваш инвестиционный доход. Первый вариант самый популярный, потому что прибавляет к вашей доходности 13%.

Чтобы воспользоваться государственными бонусами, нужно учесть некоторые нюансы — об этом мы писали в статье об ИИС . Прочитайте ее сначала, если вы не понимаете, о чем речь.

Так как вычет налоговый, вам придется общаться с налоговой службой. Вот как это происходило у меня.

На сайте ФНС я нашел свое отделение налоговой и ее телефон.

Позвонил на всякий случай и спросил про логин и пароль от личного кабинета. Мне сказали, что за ними я могу прийти в любую налоговую и что с собой для этого мне нужно взять паспорт. Еще нужно знать свой ИНН . Если идти в отделение ФНС по месту жительства, то нужен только паспорт, а ИНН знать необязательно.

Я поехал в местное отделение ФНС , взял там талон в электронную очередь. Мой номер высветился почти сразу. Не пугайтесь толп в ФНС : даже если людей много, они не стоят в одной очереди. Оператору в налоговой я сказал, что пришел за данными для личного кабинета, отдал свой паспорт и через три минуты получил листок с логином и временным паролем для личного кабинета на сайте налоговой.

Дома я зашел в личный кабинет по логину и временному паролю. Пришлось примерно три дня ждать, пока в личном кабинете появилась вся информация: объекты налогообложения, справки 2- НДФЛ и так далее.

Если у вас есть аккаунт на госуслугах, можно войти в личный кабинет на сайте налоговой через него. Если аккаунта на госуслугах нет, его тоже придется подтверждать лично

После этого можно считать, что контакт с налоговой установлен.

Что можно делать через личный кабинет на сайте налоговой

Видеть все свои объекты налогообложения и суммы начисленных налогов по ним.

Видеть все суммы уплаченных и неуплаченных налогов. Можно платить через интернет.

Получать отчеты об уплаченных налогах.

Формировать декларации по форме 3- НДФЛ .

Подавать документы на налоговый вычет.

Налоговая декларация — официальный документ, на котором должна стоять ваша подпись. Если вы подаете декларацию через интернет, на ней должна стоять электронная подпись.

Получить сертификат электронной подписи тоже можно в личном кабинете на сайте налоговой.

Эта электронная подпись будет действовать только на сайте налоговой Вот этот пароль нужно очень хорошо запомнить, иначе замучитесь восстанавливать

Вас попросят ввести пароль для доступа к сертификату электронной подписи. Это главное, что нужно запомнить.

После этого можно заполнять документы на вычет по ИИС .

Эта подпись — неквалифицированная

Важно: электронная подпись, которую можно получить на сайте налоговой, — неквалифицированная. Это самая простая электронная подпись. Ей нельзя подписывать никакие другие документы, кроме документов на сайте налоговой.

Чтобы получить вычет по ИИС , нужно подать декларацию 3- НДФЛ в налоговую вместе с пакетом документов. Вот что нужно собрать.

Справку о доходах по форме 2- НДФЛ или другой документ, который подтверждает, что вы получали доход и платили налог по ставке 13% в налоговом периоде, когда вы положили деньги на ИИС .

Рассказываем не только про вычеты и инвестиции, но и про выгодные покупки, жизнь за границей и способы защититься от воров.

Скан договора об открытии брокерского счета. Также это называется договором о присоединении.

Смотрите так же:  Безопасность жизнедеятельности первая помощь учебное пособие

Подтверждение средств на ИИС . Это может быть платежное поручение из банка или отчет брокера о зачислении денег.

Заявление о возврате налога с указанием банковских реквизитов налогоплательщика.

Заполнять налоговую декларацию тоже можно на сайте налоговой. Все нужные данные уже есть в вашем личном кабинете — это справки 2- НДФЛ . Выглядит это странно: фактически вам приходится вручную заносить данные из одного раздела в личном кабинете в другой. Но пока что это работает только так.

Если в личном кабинете по какой-то причине нет справок 2- НДФЛ , запросите их у своего работодателя и других организаций или ИП , от которых вы получали официальные доходы.

Последний день срока сдачи справок за 2017 год — 2 апреля 2018 года (п. 2 ст. 230 НК).
Поэтому справок в ЛК может не быть довольно долго.

Обратите внимание на налоговые периоды. Допустим, в 2016 году вы открыли ИИС и положили на него деньги. Прошел год. Чтобы в 2018 году получить налоговый вычет за 2016 год, вам нужны справки 2-НДФЛ за 2016 год. И декларацию надо заполнять за 2016 год.

Есть два способа заполнить декларацию 3- НДФЛ : на сайте ФНС или в специальной программе. Я попробовал оба. На мой взгляд, на сайте заполнять проще.

Можно заполнить 3-НДФЛ на сайте, а можно скачать специальную программу

Заполнять декларацию не сложно. Там всего три шага. Весь процесс сопровождается подсказками.

Главное — правильно указать источники дохода, с которых был уплачен НДФЛ . Для этого и понадобится справка 2- НДФЛ . Нужно просто перенести данные из одной таблицы в другую.

В справке 2- НДФЛ таблица имеет тот же формат, что и в декларации. Разобраться легко.

Из этой таблицы надо перенести данные в декларацию 3-НДФЛ Таблицы одного формата, поэтому разобраться легко

Если вы за год меняли работу либо получали официальные доходы не только от работодателя, то у вас будет несколько строк в таблице с источниками доходов:

Когда внесете информацию о доходах, укажите тип налогового вычета, на который вы претендуете. В нашем случае это «Ценные бумаги». Тут же пишете сумму на вычет. Если вы положили на ИИС в отчетном периоде 400 000 рублей — пишите сумму 400 000 рублей. Если положили 250 000 рублей — пишите 250 000. На следующем шаге система сама покажет, какой вычет вы можете получить в соответствии с уплаченными вами налогами (то, что вы заполняли на шаге 2).

400 тысяч рублей — максимальная сумма, с которой можно получить вычет на ИИС

После этого нужно проверить внесенные данные и нажать на кнопку с надписью «Сформировать документ на отправку».

На последнем шаге вам предложат приложить остальные документы — справку о доходах и подтверждение средств на ИИС . Я приложил скан договора об открытии ИИС , выписку из банка о переводе средств на счет ИИС и справки 2- НДФЛ , на основе которых и заполнил декларацию. Справки я заранее получил у работодателя, потому что не знал, что они же будут у меня в личном кабинете.

Заявление на получение налогового вычета можно приложить тут же, а можно отправить его в налоговую отдельно на следующем шаге.

Когда прикрепите документы, останется ввести пароль от своей электронной цифровой подписи. Потом нажимайте красную кнопку «Подписать и направить».

Поздравляем, декларация отправлена. Остался последний шаг.

Приложили документы и подписали электронной подписью — декларация отправлена

Заполненная декларация еще не вернет ваши деньги на счет: она только подтвердит ваше право на возврат. Надо отправить в налоговую заявление на возврат вычета.

Когда вы отправили заполненную декларацию 3- НДФЛ , в вашем личном кабинете появилась строка с этой информацией. В этой же строке будет специальная кнопка — «Заявление на возврат»:

Ждать денег приходится в среднем три месяца — это официальный срок рассмотрения декларации со дня ее представления. Сам возврат должен быть осуществлен в течение одного месяца со дня подачи заявления на возврат, но не ранее завершения рассмотрения декларации.

Вот что мне ответили из ФНС , когда я спросил про сроки возврата:

Когда вы получите вычет, статус рассмотрения декларации в личном кабинете изменится на «Исполнен». Ура.

Получать вычет через сайт налоговой намного проще и понятнее, чем может показаться. А единственный поход в ФНС был очень полезным, потому что доступ в личный кабинет пригодится еще много раз.

Новая декларация 3-НДФЛ в 2018 году

Начало нового календарного года — это горячая пора сдачи отчетности для финансистов и предпринимателей. Но и для обычных граждан, не имеющих отношения ни к бухгалтерскому учету, ни к бизнесу, тоже начался отчетный период:

  • кто-то продал имущество, которым владел менее определенного законом срока;
  • кто-то, наоборот, обзавелся новым жильем и хочет вернуть часть затрат на его приобретение;
  • другие решили вернуть часть затрат на лечение или обучение.

И теми и другими налогоплательщиками должна заполняться налоговая декларация 3 — НДФЛ 2018 года.

Обратите внимание: данная статья рассказывает о том, как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2017 год. Если вам надо отчитаться по форме 3-НДФЛ за 2018 год, переходите по этой ссылке.

В прошлом году изменений, касающихся норм налогообложения физических лиц, в Налоговом кодексе не было, да и сам отчетный бланк сильно не поменялся. Тем не менее, чтобы налоговая служба приняла документы сразу, необходимо произвести заполнение 3 НДФЛ в 2018 году безупречно. А это значит, что:

  • декларация должна быть заполнена строго по той форме, которая принята в данном отчетном периоде (календарном году). Форму, принятую для отчетности за 2017 год, легко отличить по индексу, расположенному в левом верхнем углу первой страницы: 0331 4012. На каждом листе есть такой индекс и для всех листов он разный. Но для «опознавания» нужной формы достаточно знать его обозначение на первом, титульном листе;
  • к декларации надо приложить все необходимые документы или их копии.

Обратите внимание: хотя Приказ ФНС от 25 октября 2017 № ММВ-7-11/[email protected] вступит в силу только 18.02.18, но на сайте ФНС уже размещена новая программа за 2017 год. С ее помощью вы можете заполнить декларацию 3 НДФЛ за 2017 год, а образцы заполнения есть здесь. Что касается того, по какой форме сдавать декларацию (по той, что действовала за 2016 год или по новой, бланк которой вступит в силу только с 18.02.18), то ФНС, наконец, дала разъяснение. В письме от 21.12.17 № ГД-4-11/26061 сообщается, что сдавать декларации 3 НДФЛ за 2017 год можно как по старой, так и по новой форме.

Срок подачи 3 — НДФЛ в 2018 году

Сроки сдачи налоговой декларации в 2018 году зависят от цели ее заполнения. Налогоплательщики, которые получили доход от продажи недвижимого имущества в 2017 году, обязаны сдать налоговую декларацию не позднее конца апреля 2018 года. Такая обязанность возложена на продавцов недвижимости, если они владели ей менее 5 лет.

Срок владения снижается до трех лет для недвижимого имущества, полученного:

  • в подарок от близкого родственника;
  • по наследству;
  • по договору пожизненного содержания.

Те налогоплательщики, которые решили вернуть себе часть затрат на лечение, обучение или приобретение жилья и получить налоговый вычет, могут подавать декларацию в течение всего календарного года — тут сроки законом не ограничены. Но ведь чем быстрее будет сдана и проверена декларация 3 НДФЛ 2018 за 2017 год, тем быстрее гражданин получит свои деньги. Поэтому затягивать со сроками заполнения налоговых документов не стоит.

Налоговые вычеты при заполнении декларации

Налоговым законодательством в 2018 году предусмотрены три вида вычетов:

  • стандартные (на самого работника при определенных условиях и на детей работника);
  • социальные (на обучение и лечение);
  • имущественные (при продаже имущества и приобретении жилой недвижимости).

Для получения стандартных вычетов заполнять форму 3 НДФЛ 2018 не надо, так как вычеты предоставляет работодатель по личному заявлению самого работника. В исключительных случаях, когда работодатель не смог предоставить стандартные вычеты, то на получение излишне удержанного налога составляется налоговая декларация.

Социальные вычеты на обучение и лечение предоставляются в рамках того календарного года, в котором произведены затраты, и на последующие годы не переносятся.

На имущественные налоговые вычеты претендуют в двух обстоятельствах:

  • при продаже имущества, которым владели менее трех или пяти лет;
  • при покупке жилой недвижимости.

В обоих случаях требуется заполнение 3 НДФЛ в 2018 году.

ПРИМЕР 1. Тарасов Николай Петрович получил в 2016 году по договору ренты —пожизненного содержания с иждивением дом с кадастровой стоимостью 3,8 миллиона рублей. В следующем году он продал его за 4 миллиона рублей.

Новая форма 3 НДФЛ 2018 года дополнена Приложением «Расчет дохода от продажи недвижимого имущества» с индексом 0331 4203. В этом приложении указывается не только сумма дохода от продажи недвижимости, но и ее кадастровый номер, кадастровая стоимость, а также та величина кадастровой оценки, ниже которой цена продажи в расчет налога не принимается. Николай Петрович заполнил это приложение и у него вышли такие цифры:

  • доход от продажи – 4 000 000 рублей;
  • кадастровая стоимость — 3 800 000 рублей;
  • 70 % от кадастровой оценки — 2 660 000 рублей (3 800 000 * 0,7).

Кроме того, Тарасов Н. П. имеет право на имущественный налоговый вычет в размере 1 миллиона рублей, который он покажет в Листе Д2.

Расчет налога: 4 000 000 – 1 000 000 = 3 000 000 * 0,13 = 390 000 рублей. Эту сумму налога ему надо отразить в налоговой декларации и внести в бюджет. Так как 70 процентов от кадастровой оценки (2 660 000) меньше, чем сумма дохода, то расчет налога ведется с 4 миллионов.

При заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в 2018 году следует иметь в виду, что законом дано право региональным властям снижать коэффициент кадастровой оценки для исчисления налога. Поэтому перед заполнением документа надо проконсультироваться в местной налоговой инспекции и уточнить процент снижения кадастровой стоимости для расчета налога на доход от продажи.

При продаже прочей недвижимости (не жилой) и другого имущества налоговый вычет составляет 250 тысяч рублей в налоговый период. Это значит, что в один год можно продать несколько объектов имущества, но общий вычет не должен превышать 250 000 рублей.

ПРИМЕР 2. Сивцева Ирина Степановна купила себе квартиру за 3 миллиона рублей в декабре 2017 года. Как заполнить декларацию 3 НДФЛ 2018 года, чтобы получить имущественный налоговый вычет? Ирине Степановне полагается вычет в 2 миллиона рублей: ей возвратят 260 тысяч рублей из удержанных ранее у нее налогов (2 000 000 * 0,13).

Смотрите так же:  Приказ о замещении сотрудника который на больничном

В отличие от стандартных и социальных вычетов имущественные налоговые вычеты могут переноситься на последующие периоды. Срок их получения законом не ограничен.

Граждане, взявшие ипотечный или иной целевой кредит на приобретение или строительство жилья, имеют право на получения имущественного вычета по выплаченным банку процентам, но не более 3 миллионов рублей.

При заполнении бланка 3-НДФЛ надо также помнить, что вычет при покупке жилья предоставляется только на собственные и заемные средства. С условием, что банковский кредит также погашен собственными средствами.

Налоговый имущественный вычет не предоставляется:

  • если жилье приобретается за счет государственных средств (материнский капитал и другие программы);
  • жилье куплено за средства работодателя;
  • жилая недвижимость приобретена у близкого родственника;
  • квартира, дом или доли в них получены по наследству, по программе приватизации жилья или по договору ренты.

Форма 3 НДФЛ в 2018 году, способы ее заполнения

Налоговое законодательство разрешает несколько способов заполнения и сдачи налоговой декларации:

  1. Программа 3 НДФЛ 2018 за 2017 год. Ее можно скачать на официальном сайте Федеральной налоговой службы, заполнить дома на компьютере, распечатать и сдать лично в налоговую инспекцию или выслать почтовым отправлением с обязательным уведомлением и описью вложения. К декларации прикладываются все подтверждающие документы.
  2. Электронная декларация. В Личном кабинете налогоплательщика заполнить декларацию, подписать ее электронной подписью, приложить к ней все необходимые отсканированные документы и отправить в налоговый орган. Документ попадет в ту налоговую инспекцию, номер которой был указан в декларации. При этом способе отправки надо использовать хороший сканер, так как имеются определенные требования к отсканированным документам: они должны быть качественными (чтобы были видны все записи на печатях и другие мелкие детали документов) и иметь небольшой «вес».
  3. Бланк 3 НДФЛ в 2018 году. Декларация заполняется вручную. Бланки налоговой декларации можно взять в налоговой инспекции по месту жительства или скачать в интернете. Это самый «опасный» способ заполнения документа в плане ошибок. Ответственность полностью ложится на налогоплательщика, так как возможные ошибки не всегда очевидны на первый взгляд. Тогда как программа такие ошибки оперативно показывает. Декларацию с ошибками налоговая инспекция не примет, придется ее переделывать, а это очевидная потеря времени.
  4. Заполнение бланков налоговых деклараций на специализированных сайтах в интернете.

3 НДФЛ новая форма 2018 года и документы к ней

Бланк налоговой декларации 3 НДФЛ новая форма в 2018 году содержит около двух десятков листов, но это совсем не означает, что их все надо заполнять. По инструкции заполняются только те листы, которые необходимы для достижения цели (получение вычета, расчет налога к оплате). Если налогоплательщик, например, поставил себе цель получить вычет на лечение, то ему не надо заполнять Приложение, где указывается стоимость продаваемой недвижимости.

Так, пенсионерка Смирнова В.Н. продала квартиру и претендует на получение налогового вычета в размере 1 миллиона рублей. Других доходов, облагаемых налогами, у нее нет. Декларация Валентины Николаевны будет состоять их 6 листов:

  • Титульный лист.
  • Раздел 1.
  • Раздел 2.
  • Лист А.
  • Лист Д2.
  • Приложение к форме.

Каждая запись в налоговой декларации должна подтверждаться с помощью документов (справка формы 2-НДФЛ, паспорт, договор купли-продажи, финансовые документы, свидетельство о рождении детей, опекунские документы, справки медицинских учреждений о проведенном лечении, информация об учебном заведении и другая документация, необходимая именно при данном налоговом вычете).

Учитывая, что срок сдачи 3 НДФЛ 2018 года при декларировании доходов, ограничен, документы желательно начинать собирать с самого начала календарного года. При нарушении сроков сдачи декларации законом предусмотрены штрафные санкции для налогоплательщика.

Уважаемые пользователи , в комментариях к статьям ответы будут публиковаться только по вопросам, относящимся к тексту самой статьи. Если вы хотите получить ответ на вопрос по вашей конкретной ситуации или вам нужна помощь в расчете налога, обращайтесь, пожалуйста, на консультацию.

Возврат налогов 3 НДФЛ

Действующее налоговое законодательство содержит положения, предоставляющие налогоплательщикам – физическим лицам, в том числе и в Екатеринбурге, право осуществить возврат налогов, уплаченных ими в соответствующий бюджет государства.

Не хочу звонить, мне проще написать

Услуги по возврату налоговых вычетов 3 НДФЛ

Виды налоговых вычетов, предоставляемых при подаче в ИФНС декларации 3 НДФЛ

  • имущественный вычет (при приобретении или строительстве недвижимого имущества, в частности жилых помещений);
  • социальный вычет (при оплате обучения или лечения, а также при перечислении своих денежных средств на благотворительные цели);
  • профессиональный вычет (нотариусам, адвокатам, авторам результатов интеллектуальной деятельности);
  • стандартный вычет (инвалиды ВОВ, военнослужащие-инвалиды).

Возврат налогов производится путем наделения физических лиц правом на социальные и имущественные налоговые вычеты.

Чтобы произвести возврат налога в Екатеринбурге, налогоплательщик должен обратиться в налоговую инспекцию по месту своего жительства или месту пребывания и подать туда декларацию по форме 3 НДФЛ.

Способы представления декларации 3 НДФЛ

Пункт 4 статьи 80 Налогового кодекса РФ предусматривает следующие возможные варианты представления декларации 3 НДФЛ в Екатеринбурге для возврата налогов:

Срок представления декларации 3 НДФЛ в Екатеринбурге для возврата налогов

Декларация 3 НДФЛ представляется в налоговую инспекцию Екатеринбурга не только для возврата налогов, но и для их уплаты в случаях, установленных законодательством (например, при покупке/продаже квартиры и т.д.). Исходя из ситуации, зависит и срок представления в ИФНС налоговой декларации 3 НДФЛ.

По общему правилу (если имеется обязанность по уплате соответствующего налога) представление декларации 3 НДФЛ должно быть произведено до 30 апреля года, который следует за прошедшим налоговым периодом. Если у гражданина имеется только право на возврат налога, а именно получение определенного вычета (то есть отсутствует обязанность по уплате соответствующего налога), то предельный срок подачи такой декларации в Екатеринбурге законом не установлен, поэтому он вправе представить декларацию в любое удобное для него время в течение года.

В ситуациях, когда у налогоплательщика одновременно имеется обязанность по уплате соответствующего налога (например, в связи с покупкой жилья) и право на возврат налога (например, имущественный вычет в связи с покупкой жилья), то представление декларации 3 НДФЛ, в том числе и для получения соответствующего вычета, должно быть произведено до 30 апреля.

Форма декларации для возврата налога (3 НДФЛ)

В настоящее время для возврата налогов (получения вышеуказанных налоговых вычетов) применяется налоговая декларация, форма которой утверждения приказом ФНС от 25 ноября 2010 г. N ММВ-7-3/[email protected] Соответственно в Екатеринбурге подлежит применению именно данная форма. Ниже рассмотрим виды налоговых вычетов.

Имущественный вычет при покупке/продаже недвижимости

Предоставление имущественного вычета связано с реализацией или приобретением недвижимого имущества, в частности жилых помещений (например, квартиры, жилого дома, комнаты и т.д.), земельных участков, а также со строительством таких объектов.

Правом на получение такого вычета (возврата налога) в Екатеринбурге в размере и на условиях, установленных действующим законодательством, обладает как продавец соответствующего имущества, так и покупатель. Для того, чтобы получить в Екатеринбурге имущественный вычет налогоплательщик должен представить в налоговую инспекцию следующий комплект документов:

  • 1) Декларация по форме 3 НДФЛ;
  • 2) Письменное заявление на возврат налога.

Стоит отметить, что законодательство форма такого заявления не определена, но вместе с тем в нем целесообразно указывать:

  • данные о налогоплательщике (ФИО, ИНН, паспортные данные, адрес и др.);
  • сведения о работодателе (наименование, реквизиты, ИНН и др.);
  • размер вычета.

3) Документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком-заявителем расходы.

В качестве таких документов могут выступать:

  • квитанции к приходным ордерам;
  • чеки (товарные и кассовые);
  • письменные акты о продаже/закупке соответствующих материалов у физических лиц;
  • выписки из банка о перечислении денежных средств по счетам продавца и покупателя;
  • расписка продавца имущества о получении денежных средств.

4) Документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество.

В качестве таких документов могут выступать:

  • договор купли-продажи;
  • акт приемки/передачи имущества;
  • свидетельство о праве собственности на соответствующее недвижимое имущество.

Социальный вычет

Основными видами социальных вычетов являются:

  • социальный вычет на лечение;
  • социальный вычет на обучение;
  • социальный вычет на благотворительность.

Вычет на обучение в Екатеринбурге может быть предоставлен как в связи с собственным обучением, так и с обучением своих детей (до 24 лет), подопечных (до 18 лет), лиц, которые раньше были подопечными (до 24 лет).

При этом для получения указанного вычета (возврата налога) в налоговый орган должен быть представлен следующий комплект документов:

  1. Декларация 3 НДФЛ;
  2. Копия лицензии, выданной образовательному учреждению для оказания образовательных услуг;
  3. Документы, подтверждающие расходы, произведенные налогоплательщиком на обучение (чеки, квитанции, ордера и т.д.);
  4. Договор на оказание образовательных услуг (на обучение соответствующего лица);
  5. Справки, выданные по форме 2 НДФЛ (должны быть представлены со всех мест работы налогоплательщика).

Вычет на лечение может быть предоставлен в случае, если налогоплательщик в течение года пользовался (оплачивал) медицинскими услугами или покупал (приобретал) лекарства (медикаменты).

Вычет с лечения

Для получения вычета на лечение, т.е. возврата налога, в налоговую инспекцию должны быть предоставлены следующие документы:

  1. Декларация 3 НДФЛ;
  2. Копия лицензии, выданная медицинскому учреждению;
  3. Договор о страховании и страховой полис;
  4. Договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
  5. Справка об оплате медицинских услуг;
  6. Рецепты;
  7. ИНН;
  8. Платежные документы (чеки, квитанции и др.);
  9. Справки, предоставленные по форме 2 НДФЛ.

Вычет на благотворительность предоставляется в случаях перечисления налогоплательщиком денежных средств организациям и учреждениям, которые указаны в подпункте 1 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ.

Предоставление вычета, возврат налога осуществляется в случае представления в налоговую инспекцию следующих документов:

  1. Декларация 3 НДФЛ для возврата налогов;
  2. Платежные документы, подтверждающие факт перечисления соответствующей суммы денежных средств (например, банковские выписки, платежные поручения);
  3. Договор на оказание благотворительной помощи (предоставления пожертвования).

Возврат налога в Екатеринбурге путем предоставления профессиональных и стандартных налоговых вычетов в подавляющем большинстве случае осуществляется непосредственно налоговыми агентами (например, по гражданско-правовым договорам с организацией или ИП) или работодателем. Вместе с тем в случае, если такие вычеты предоставлены не были, то возврат налога может быть осуществлен в рамках подачи декларации 3 НДФЛ.

Оформление налоговой декларации 3 НДФЛ для возврата налога, в частности ее заполнение, весьма сложная процедура, так как подразумевает внесение множества различных сведений, основными из которых являются данные о налогоплательщике, расчет общих сумм доходов, расходов, налоговой базы.

Отсутствие соответствующих знаний и опыта в заполнении указанной декларации может привести к негативным последствиям, в частности к отказу в возврате налога (предоставлению вычета). Ввиду этого работу по заполнению, оформлению декларации 3 НДФЛ, а также по сбору, составлению и предоставлению в налоговый орган необходимых документов целесообразно поручить профессионалам, специализирующимся на оказании данных услуг. Компания ТЭРРА-Консалтинг готова оказать квалифицированные услуги по заполнению налоговой декларации и сбору и составлению необходимых документов по цене сравнительно ниже, чем в других компаниях, оказывающих аналогичные услуги.