Приказ по внутренним проверкам

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 30.12.2016 №822 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита»

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ от 07.09.2016 №356 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля»

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ от 10.02.2016 №02-11-06/6938 «Об отзыве письма Минфина от 19 января 2015 г. N 02-11-05/932 с Методическими рекомендациями по осуществлению внутреннего финансового контроля и Методическими рекомендациями по осуществлению внутреннего финансового аудита»

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ от 19.01.2015 №02-11-05/932 «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ от 26.12.2014 г. №549 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ от 23.08.2012 №341 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЛАСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ПРИКАЗ УОиН от 28.11.2018 №1535 «Об утверждении плана проверок по внутреннему финансовому контролю на 2019 год»

ПРИКАЗ УОиН от 28.11.2018 №1534 «Об утверждении Плана проверок деятельности областных организаций, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области на 2019 год»

ПРИКАЗ УОиН от 26.11.2018 №1520 «Об утверждении Плана внутреннего финансового аудита на 2019 год»

ПРИКАЗ УОиН от 20.11.2017 №1429 «Об утверждении Плана проверок деятельности областных организаций, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области на 2018 год»

ПРИКАЗ УОиН от 20.11.2017 №1428 «Об утверждении Плана внутреннего финансового аудита на 2018 год»

ПРИКАЗ УОиН от 20.11.2017 №1415 «Об утверждении Плана проверок по внутреннему финансовому контролю на 2018 год»

ПРИКАЗ УОиН от 25.10.2017 №1328 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 23 ноября 2016 года № 1313 «Об утверждении Плана проверок по внутреннему финансовому контролю на 2017 год»

ПРИКАЗ УОиН от 11.10.2017 №1265 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 23 ноября 2016 года № 1315 «Об утверждении Плана выездных проверок деятельности областных организаций, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области на 2017 год»

ПРИКАЗ УОиН от 03.10.2017 №1226 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 23 ноября 2016 года № 1313 «Об утверждении Плана проверок по внутреннему финансовому контролю на 2017 год»

ПРИКАЗ УОиН от 03.10.2017 №1225 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 23 ноября 2016 года № 1315 «Об утверждении Плана выездных проверок деятельности областных организаций, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области на 2017 год»

ПРИКАЗ УОиН от 19.09.2017 №1152 «Об организации в управлении образования и науки Липецкой области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

ПРИКАЗ УОиН от 25.08.2017 №1022 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 10.08.2016 г. № 913 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять документарные и выездные проверки деятельности областных организаций, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области»

ПРИКАЗ УОиН от 14.08.2017 №968 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 23 ноября 2016 года № 1315 «Об утверждении Плана выездных проверок деятельности областных организаций, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области на 2017 год»

ПРИКАЗ УОиН от 23.11.2016 №1315 «Об утверждении Плана выездных проверок деятельности областных организаций, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области на 2017 год»

ПРИКАЗ УОиН от 23.11.2016 №1314 «Об утверждении Плана внутреннего финансового аудита на 2017 год»

ПРИКАЗ УОиН от 23.11.2016 №1313 «Об утверждении Плана проверок по внутреннему финансовому контролю на 2017 год»

ПРИКАЗ УОиН от 10.08.2016 №913 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять документарные и выездные проверки деятельности областных организаций, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области»

ПРИКАЗ УОиН от 04.08.2016 №897 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 30 ноября 2015 года № 1354 «Об утверждении Плана выездных проверок деятельности государственных областных организаций, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области на 2016 год»

ПРИКАЗ УОиН от 16.02.2016 №138/1 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 04.02.2015 г. № 48 «Об организации в управлении образования и науки Липецкой области внутреннего финансового контроля»

ПРИКАЗ УОиН от 30.11.2015 № 1354 «Об утверждении Плана выездных проверок деятельности государственных областных организаций, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области на 2016 год»

ПРИКАЗ УОиН от 30.11.2015 № 1353 «Об утверждении Плана внутреннего финансового аудита на 2016 год»

ПРИКАЗ УОиН от 30.11.2015 №1352 «Об утверждении Плана проверок по внутреннему финансовому контролю на 2016 год»

ПРИКАЗ УОиН от 04.02.2015 №48 «Об организации в управлении образования и науки Липецкой области внутреннего финансового контроля»

ПРИКАЗ УОиН от 12.02.2015 №85 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 14.08.2014 г. № 882 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять документарные и выездные проверки в областных бюджетных и автономных организациях, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области»

ПРИКАЗ УОиН от 15.08.2014 №882 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять документарные и выездные проверки в областных бюджетных и автономных организациях, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области»

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 августа 2011 г. N 608 «О внутреннем аудите системы менеджмента качества в центральном аппарате ФАС России»

В целях совершенствования системы управления в Федеральной антимонопольной службе в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 приказываю:

1. Утвердить Положение о внутреннем аудите системы менеджмента качества в центральном аппарате ФАС России (Приложение N 1).

2. Создать группу внутреннего аудита системы менеджмента качества в центральном аппарате ФАС России.

3. Назначить руководителем группы внутреннего аудита (главным аудитором) системы менеджмента качества в центральном аппарате ФАС России заместителя начальника Административного управления — начальника отдела информационных проектов Нагайчук Е.Г.

4. Утвердить персональный состав группы внутреннего аудита (реестр аудиторов) из числа сотрудников структурных подразделений, прошедших обучение по курсу «Внутренние проверки системы менеджмента качества» (Приложение N 2).

5. Утвердить план проведения внутренних аудитов на 2011-2012 гг. (Приложение N 3)

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Статс-секретаря — заместителя руководителя Цариковского А.Ю.

Приложение N 1
к приказу Федеральной
антимонопольной службы
от 25 августа 2011 г. N 608

Положение
О внутреннем аудите системы менеджмента качества в центральном аппарате ФАС России

1. Общие положения

Настоящее положение (далее — Положение) определяет порядок подготовки, проведения и подведения итогов внутренних аудитов системы менеджмента качества в структурных подразделениях центрального аппарата ФАС России, а также требования, предъявляемые к структурным подразделениям центрального аппарата ФАС России в ходе проведения аудита.

Учёт и анализ собранной в ходе внутреннего аудита информации позволит обеспечить повышение качества документационного обеспечения деятельности структурных подразделений центрального аппарата ФАС России, систематизировать деятельность по улучшению процессов, а также определить степень соответствия деятельности запросам внутренних и внешних потребителей.

Смотрите так же:  Трудовой кодекс рб ст 42 п 5

2. Основные термины

В настоящем Положении используются следующие термины:

Внутренний аудит — систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Главный аудитор — руководитель группы внутреннего аудита, ответственный за планирование и проведение внутренних аудитов.

Группа внутреннего аудита — государственные гражданские служащие ФАС России, назначенные для проведения внутренних аудитов.

Критерии аудита — совокупность требований, предъявляемых к структурным подразделениям в ходе проведения аудита;

Свидетельство аудита — записи, изложение фактов, которые подтверждают выполнение требований и процедур, входящих в состав критериев аудита, и могут быть проверены;

Наблюдение аудита — это основанная на объективных свидетельствах оценка выполнения в деятельности подразделения центрального аппарата ФАС России критериев аудита;

Несоответствие — нарушение требований, установленных к деятельности подразделения центрального аппарата ФАС России или ее результатам;

Коррекция — действие, предпринятое для устранения несоответствия;

Корректирующее действие — действие, предпринятое для устранения причин, вызвавших несоответствие.

3. Цели и задачи внутреннего аудита

3.1. Основными целями внутреннего аудита являются:

— Проверка соответствия области аудита установленным для нее критериям, в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008;

— Определение возможностей для улучшения в деятельности проверяемых структурных подразделений центрального аппарата ФАС России.

3.2. Внутренний аудит состоит из следующих основных этапов:

— Подготовка к аудиту;

— Проверка выполнения коррекции и корректирующих действий по фактам несоответствий, выявленных в ходе аудита.

3.3. Результаты внутренних аудитов используются:

— Руководством ФАС России — при оценке результативности системы менеджмента качества и выработке мер по ее улучшению;

— Руководителями структурных подразделений центрального аппарата ФАС России — при планировании деятельности подразделения центрального аппарата ФАС России;

— Представителем руководства по качеству — при планировании деятельности в области развития системы менеджмента качества.

4. Группа внутреннего аудита

4.1. Персональный состав группы внутреннего аудита утверждается руководителем ФАС России на основании предложений структурных подразделений центрального аппарата ФАС России и в соответствии со следующими требованиями:

— опыт работы в ФАС России не менее 6 месяцев;

— прохождение внутреннего обучения основам организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества.

4.2. Главный аудитор назначается приказом руководителя ФАС России.

4.3. Главный аудитор ведет реестр членов группы внутреннего аудита, организует при необходимости обучение и повышение квалификации аудиторов.

4.4. Для проведения внутренних аудитов главный аудитор назначает аудиторов из состава группы внутреннего аудита, исходя из принципов независимости, а также определяет старшего аудитора проверки.

4.5. Члены группы, назначенные для проведения аудита, на время проверки освобождаются от своих обязанностей по основному месту работы.

4.6. Главный аудитор ежеквартально направляет в Финансовое управление список членов группы внутреннего аудита, выполнявших проверки в истекшем квартале, для премирования за выполнение проверок. Размер премии для старшего аудитора проверки составляет до 6000 рублей, для аудитора — до 5000 рублей.

5. Планирование внутреннего аудита

5.1. Внутренние аудиты проводятся в соответствии с годовым планом, утвержденным руководителем ФАС России (Приложение N 1). План проведения внутренних аудитов составляется главным аудитором с учетом:

— Статуса и важности процессов и подразделений центрального аппарата ФАС России, подлежащих аудиту;

— Результатов предыдущих аудитов;

— Утвержденных планов работы ФАС России и структурных подразделений центрального аппарата ФАС России.

5.2. В случае необходимости в план проведения внутренних аудитов могут быть внесены изменения на основании представления главного аудитора. Основаниями для внесения изменений могут являться:

— Изменения в организационной структуре центрального аппарата ФАС России;

— Внедрение новых или изменение действующих документов системы менеджмента качества;

— Поступление информации от потребителей или внешних контролирующих организаций об обнаружении несоответствий в деятельности структурных подразделений ФАС России;

— Иные причины организационного характера.

6. Подготовка к проведению внутреннего аудита

6.1. Внутренний аудит структурного подразделения проводится на основании графика, который согласовывается с членами группы внутреннего аудита и руководителями проверяемых структурных подразделений. (Приложение N 2)

6.2. До начала проведения аудита аудиторы обязаны:

— Ознакомиться с документами, на соответствие которым они будут проводить проверку;

— Подготовить список документов и информации, которую необходимо запросить в структурном подразделении центрального аппарата ФАС России до начала проверки;

— Подготовить чек-листы по закрепленной за ними области проверки с перечнем конкретных вопросов, ответы на которые необходимо получить (Приложение N 3).

6.3. В соответствии с графиком проведения аудита структурного подразделения проводятся:

— Установочное совещание по внутреннему аудиту;

— Проверка структурного подразделения центрального аппарата ФАС России;

— Заключительное совещание по внутреннему аудиту;

— Подготовка, согласование и утверждение отчета о результатах аудита.

7. Проведение аудита

7.1. Установочное совещание по каждому внутреннему аудиту проводится под председательством старшего аудитора проверки с участием уполномоченных по качеству и руководителей проверяемых структурных подразделений центрального аппарата ФАС России, работников, ответственных за функции или процессы, подлежащие проверке. На установочном совещании обсуждаются вопросы, касающиеся:

— критериев внутреннего аудита;

— состава группы аудиторов;

— информации относительно области аудита, которая может быть предоставлена структурным подразделением центрального аппарата ФАС России до начала проверки;

— даты, времени и места проведения заключительного совещания по внутреннему аудиту;

— сроков подготовки и утверждения отчетов о результатах внутреннего аудита;

— порядка проведения повторного аудита после устранения выявленных несоответствий.

7.2. Проверка соответствия деятельности структурного подразделения центрального аппарата ФАС России установленным требованиям может включать в себя:

— Проверку наличия документов и соответствия их содержания и оформления установленным требованиям согласно критериям внутреннего аудита;

— Наличие в структурных подразделениях центрального аппарата ФАС России доступа к информационным ресурсам, которые являются обязательными для использования согласно установленному порядку работы;

— Проверку надлежащего использования и условий хранения документов;

— Опрос руководства и работников структурного подразделения относительно деятельности подразделения центрального аппарата ФАС России, реализации запланированных мероприятий, исполнения документов;

— Опрос внутренних потребителей;

— Наблюдение за деятельностью структурного подразделения центрального аппарата ФАС России.

Получение данных в ходе сбора и проверки информации может также проводиться из других источников (средства массовой информации, Интернет, отчёты подразделения по самообследованию, отчёты по различным видам деятельности, результаты опросов внутренних потребителей, результаты различных проверок деятельности подразделения центрального аппарата ФАС России и т.п.).

Руководитель проверяемого подразделения центрального аппарата ФАС России назначает ответственных за проведение аудита в структурных подразделениях центрального аппарата ФАС России, которые сопровождают деятельность аудиторов: предоставляют всю необходимую документацию, выделяют время для беседы, обеспечивают доступ аудиторов к объектам проверки и условия для ее проведения и т.п.

В качестве основания для принятия решения о соответствии (несоответствии) деятельности структурного подразделения центрального аппарата ФАС России критериям аудита могут выступать исключительно объективная (документально подтвержденная) информация (свидетельства).

Собранная и проверенная на достоверность информация (свидетельство аудита) оценивается аудиторами согласно критериям аудита. В результате оценки составляются наблюдения аудита, указывающие на соответствие, несоответствие или возможность улучшения проверяемого объекта. Все выявленные наблюдения аудита аудиторы фиксируют в чек-листах.

См. графический объект

7.3. По окончанию проверок старший аудитор проверки проводит заключительное совещание по внутреннему аудиту. Участниками заключительного совещания являются: аудиторы, руководители и уполномоченные по качеству проверяемых подразделений, работники, ответственные за функции и процессы, подлежащие проверке.

На заключительном совещании старший аудитор проверки представляет проект отчета о результатах аудита, включающий:

— Перечень несоответствий и областей для улучшения;

— Сильные стороны в деятельности подразделения, которые могут быть предложены в качестве примера другим структурным подразделениям;

— Сроки выполнения коррекции и корректирующих действий, направленных на устранение этих несоответствий (в случае необходимости).

Смотрите так же:  Юрист против адвоката

7.4. Отчет о результатах внутреннего аудита составляется в срок до 5 рабочих дней. Проект отчета согласуется с руководителем проверяемого подразделения и подписывается главным аудитором, руководителем аудиторской группы и аудиторами. (Приложение N 4)

Отчет о результатах внутреннего аудита составляется в 2-х экземплярах, один остается в проверенном подразделении центрального аппарата ФАС России для разработки плана корректирующих действий по устранению несоответствий, организации и проведения корректирующих мероприятий, второй экземпляр направляется руководителю ФАС России, копия отчета хранится у главного аудитора.

8. Коррекция и корректирующие действия по фактам несоответствий, выявленных в ходе аудита

8.1. Руководитель проверяемого подразделения центрального аппарата ФАС России после обсуждения в подразделении центрального аппарата ФАС России отчета о результатах внутреннего аудита организует работу вверенного подразделения центрального аппарата ФАС России по устранению выявленных несоответствий (коррекция), а также по принятию мер, направленных на предотвращение их возникновения в будущем (коррекция и корректирующие мероприятия).

8.2. Проверка предпринятых действий по результатам выявленных нарушений проводится при последующем аудите. При этом подразделение центрального аппарата ФАС России, ответственное за разработку корректирующих действий и реализацию, предоставляет информацию об их выполнении главному аудитору в рабочем порядке служебной запиской.

8.3. В тех случаях, когда предпринятые корректирующие действия и коррекции не дали положительных результатов, то есть выявленные в ходе аудита несоответствия и/или причины их появления не были устранены, руководитель проверяемого подразделения центрального аппарата ФАС России должен разработать новые мероприятия и организовать их проведение.

9. Хранение документации внутренних аудитов

Главный аудитор обеспечивает хранение:

— Плана проведения внутренних аудитов структурных подразделений центрального аппарата ФАС России;

— Графиков проведенных аудитов;

— Отчетов о результатах внутренних аудитов;

— Записей о предпринятых проверенными структурными подразделениями центрального аппарата ФАС России мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий.

Документы внутреннего аудита должны находиться в рабочем состоянии и использоваться при проведении дальнейших аудитов.

Приказ от 18.12.2017 №1823 «Об утверждении Плана проверок, в рамках осуществления внутреннего финансового контроля по подведомственности, Министерства здравоохранения Московской области на 2018 год»

© 2019 Портал Правительства Московской области

Обращение передано на регистрацию.

Информация о регистрации поступит отдельным сообщением по выбранному Вами каналу связи.

Комсомольский-на-Амуре государственный университет

Komsomolsk-na-Amure state university

13 янв., Воскресенье
неделя по числителю

В соответствии с планом работы отдела менеджмента качества, приказом ректора и стандартом ГОСТ Р ИСО 19011-2012 на основании утвержденной программы внутренних проверок СМК — КнАГУ университета, отделом менеджмента качества и группой аудиторов каждый учебный год проводятся аудиторские проверки с целью оценки результативности функционирования СМК с точки зрения достижения целей, определенных в области качества. При аудите качества оказания образовательной услуги определяется соответствие фактических показателей требуемым, то есть степень выполнения требований, предъявляемых к образовательной услуге. Анализ результатов представлен в виде отчёта.

Приказ по внутренним проверкам

В соответствии со статьей 160 2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 43 Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Министерство) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит.

Положение об осуществлении Министерством внутреннего финансового аудита утверждено приказом Министерства от 7 сентября 2015 г. № 639/пр (зарегистрирован в Минюсте России 15 октября 2015 г., регистрационный № 39333). Субъектом внутреннего финансового аудита в соответствии с приказом Министерства от 18 февраля 2015 г. №113/пр определен отдел внутреннего финансового аудита Департамента разрешительной деятельности и контроля.

Внутренний финансовый аудит проводится в целях:

— оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности;

— подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

— подготовки предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств.

Аудит в Министерстве осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок. План внутреннего финансового аудита составляется на календарный год и утверждается приказом Министра. Результаты аудиторской проверки оформляются актом. По итогам каждой проверки готовится отдельный доклад Министру для принятия управленческих решений по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Краткие результаты плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Министерству государственных учреждений и предприятий, надежности внутреннего финансового контроля Министерства размещены на официальном сайте Министерства в разделе «Открытые данные» и ежеквартально актуализируются.

Проведение проверок

План контроля деятельности организаций, находящихся в ведении Федерального агентства связи, в 2019 году
PDF, 157.62 Kb
Размещен: 17.12.2018 16:48, Изменен: 24.12.2018 11:52

Годовой план внутреннего финансового аудита Федерального агентства связи на 2019 год
PDF, 37.92 Kb
Размещен: 25.12.2018 15:41, Изменен: 25.12.2018 15:41

Годовой план внутреннего финансового аудита Федерального агентства связи (на 2018 год)
PDF, 1.08 Mb
Размещен: 31.01.2018 09:56, Изменен: 31.01.2018 09:56

План контроля деятельности организаций, находящихся в ведении Федерального агентства связи, в 2018 году
PDF, 1.02 Mb, RTF, 100.01 Kb, HTML
Размещен: 06.12.2017 11:09, Изменен: 04.06.2018 14:01

Приказ Федерального агентства связи № 113 от 31 мая 2018 года » О внесении изменения в приказ Федерального агентства связи от 24 ноября 2017 г. №249 «Об утверждении плана проверок подведомственных организаций на 2018 год инспекцией Федерального агентства связи в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд» (PDF, 817.82 Kb Размещен: 18.06.2018 14:28, Изменен: 18.06.2018 14:28)

Приказ Федерального агентства связи № 249 от 24 ноября 2017 года » Об утверждении плана проверок подведомственных организаций на 2018 год инспекцией Федерального агентства связи в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд» (PDF, 1.93 Mb, RTF, 104.30 Kb, HTML Размещен: 27.11.2017 11:52, Изменен: 27.11.2017 11:52)

Годовой план внутреннего финансового аудита Федерального агентства связи (на 2017 год) (PDF, 1.63 Mb, RTF, 73.57 Kb, HTML Размещен: 03.02.2017 14:19, Изменен: 06.02.2017 15:05)

План контроля деятельности организаций, находящихся в ведении Федерального агентства связи, в 2017 году
PDF, 1.47 Mb, XLSX, 11.95 Kb, HTML
Размещен: 09.12.2016 15:19, Изменен: 09.12.2016 15:19

Приказ Федерального агентства связи № 263 от 5 декабря 2016 года «Об утверждении плана проверок подведомственных учреждений на 2017 год инспекцией Федерального агентства связи в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд»
PDF, 1.93 Mb
Размещен: 09.02.2018 11:58, Изменен: 09.02.2018 11:58

План контроля деятельности организаций, находящихся в ведении Федерального агентства связи, в 2016 году
PDF, 1.21 Mb, XLSX, 13.05 Kb, HTML
Размещен: 01.12.2015 17:03, Изменен: 01.12.2015 17:03

Приказ об учреждении плана проверки подведомственных учреждений на 2016 год инспекцией Федерального агентства связи в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для осуществления государственных нужд (PDF, 1.81 Mb, RTF, 106.13 Kb Размещен: 30.10.2015 17:07, Изменен: 13.09.2017 09:49)

План проверок подведомственных учреждений на 2016 год
DOCX, 23.86 Kb, HTML
Размещен: 26.11.2015 19:08, Изменен: 26.11.2015 19:11

План контроля деятельности организаций, находящихся в ведении Федерального агентства связи, в 2015 году
PDF, 1.23 Mb, XLSX, 12.27 Kb, HTML
Размещен: 26.06.2015 10:47, Изменен: 26.06.2015 10:50

План контроля деятельности организаций, находящихся в ведении Федерального агентства связи, в 2014 году (с изменениями)
PDF, 686.93 Kb, XLSX, 11.96 Kb, HTML
Размещен: 10.06.2014 11:51, Изменен: 02.12.2014 16:33

Смотрите так же:  Банкротство увз 2019

План контроля деятельности организаций, находящихся в ведении Федерального агентства связи, в 2014 году
PDF, 1.36 Mb, XLS, 36.50 Kb, HTML
Размещен: 02.12.2013 11:29, Изменен: 02.12.2013 11:36

План контроля деятельности организаций, находящихся в ведении Федерального агентства связи, в 2013 году
PDF, 60.28 Kb, XLS, 32.00 Kb, HTML
Размещен: 18.01.2013 14:14, Изменен: 20.02.2013 14:17

План проверок в 2012 году деятельности организаций, находящихся в ведении Федерального агентства связи
PDF, 46.85 Kb, XLS, 31.00 Kb, HTML
Размещен: 22.11.2011 11:35, Изменен: 14.09.2012 14:50

План проверок в 2011 году деятельности организаций, находящихся в ведении Федерального агентства связи
XLS, 42.00 Kb, HTML
Размещен: 08.12.2010 17:46, Изменен: 21.07.2011 11:03

График плановых проверок деятельности испытательных лабораторий (центров) на 2011 год
RTF, 15.38 Kb, HTML
Размещен: 21.07.2011 17:29, Изменен: 21.07.2011 17:29

График плановых проверок деятельности органов по сертификации на 2011 год
RTF, 14.41 Kb, HTML
Размещен: 21.07.2011 17:30, Изменен: 21.07.2011 17:30

План проверок в 2010 году деятельности организаций, находящихся в ведении Федерального агентства связи
RTF, 27.67 Kb, HTML
Размещен: 06.10.2010 19:15, Изменен: 23.10.2010 14:51

График плановых проверок деятельности испытательных лабораторий (центров) на 2010 год
RTF, 50.71 Kb, HTML
Размещен: 06.10.2010 19:21, Изменен: 20.07.2011 18:09

Информация о проверках, проведенных в Федеральном агентстве связи в 2010 году
RTF, 10.57 Kb, HTML
Размещен: 23.10.2010 14:46, Изменен: 23.10.2010 14:50

Министерство здравоохранения Ставропольского края

Информация по проверкам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 28 ноября 2018 г. № 5

комиссии министерства здравоохранения Ставропольского края по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Ставропольского края, заключении государственными организациями Ставропольского края, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей

об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита министерства здравоохранения Ставропольского края за 2018 год

Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 14.12.2018 № 01-05/1421

Об утверждении плана внутреннего финансового аудита министерства здравоохранения Ставропольского края на 2019 год

Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 12.12.2018 № 01-05/1368

Об утверждении плана проверок в рамках ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края на 2019 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 22 ноября 2018 г.

комиссии министерства здравоохранения Ставропольского края по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Ставропольского края, заключении государственными организациями Ставропольского края, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 22 ноября 2018 г.

комиссии министерства здравоохранения Ставропольского края по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Ставропольского края, заключении государственными организациями Ставропольского края, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей

подведомственных учреждений здравоохранения Ставропольского края отделом по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности министерства на 2019 год

Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 11.10.2018 № 01-05/1041

О внесении изменений в план проверок в рамках ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края на 2018 год, утвержденный министром здравоохранения Ставропольского края 13 декабря 2017 г. № 01-05/1104

Отчет об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита министерства здравоохранения Ставропольского края за 2017 год

Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 31.05.2018 № 01-05/484

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 10 мая 2017 г. № 01-05/318 «Об утверждении Административ-ного регламента проведения проверок при осуществлении контроля за деятельностью бюджетного учреждения Ставропольского края и казенного учреждения Ставропольского края, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края»

Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 10.05.2018 № 01-05/423

Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству здравоохранения

Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 26.04.2018 № 01-05/376

О внесении изменений в план мероприятий по осуществлению контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края на 2018 год, утвержденный приказом министерства здравоохранения Ставро-польского края от 25 мая 2017 г. № 01-05/356

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 03.11.2017 г.

комиссии министерства здравоохранения Ставропольского края по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Ставропольского края, заключении государственными организациями Ставропольского края, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 13.07.2017 г.

комиссии министерства здравоохранения Ставропольского края по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Ставропольского края, заключении государственными организациями Ставропольского края, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 13.07.2017 г.

комиссии министерства здравоохранения Ставропольского края по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Ставропольского края, заключении государственными организациями Ставропольского края, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 07.04.2017 г.

комиссии министерства здравоохранения Ставропольского края по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Ставропольского края, заключении государственными организациями Ставропольского края, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей

Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 18.01.2018 № 01-05/13

О внесении изменений в план мероприятий по осуществлению контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края на 2018 год, утвержденный приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 25 мая 2017 г. № 01-05/356

План ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в 2018 году

Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 13.12.2017 № 01-05/1104

Об утверждении плана проверок в рамках ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края на 2018 год

Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 07.12.2017 № 01-05/1073

О внесении изменений в план внутреннего финансового контроля по уровню подведомственности министерства здравоохранения Ставропольского края на 2017 год, утвержденный приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 19 декабря 2016 г.